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沙依巴克区归国华侨联合会2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告
索引号: 77037278-3-02_D/2018-0213001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 发布机构: 侨联 文    号:
 

沙依巴克区归国华侨联合会2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告

 

 

根据相关文件要求,现将沙区归国华侨联合会2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

部门主要职能:沙依巴克区归国华侨联合会是在中共沙依巴克区委、区政府领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

1、宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律;参与有关部门对侨务政策和法规的研究和拟订工作;监督有关部门贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》。

   2、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务,引导和协助海外侨胞在沙区兴办文教卫生等社会公益事业。

   3、履行民主监督,反映归侨、侨眷的意见和要求,参与政治协商,推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷、港澳台属代表、委员人选。

4、为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律;支持和帮助归侨、侨眷依法保护自身的合法权益。

5、配合有关主管部门,加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6、负责归侨、侨眷来信来访工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

 

(二)内设机构

机构设置和单位性质:正科级事业单位

 

(三)人员情况

  沙区归国华侨联合会编制人数2人。其中:参照公务员管理的事业单位人员编制2人。实有在职人数2人,其中:参照公务员管理的事业单位人员2人。

二、沙区归国华侨联合会2018年部门预算公开

(一)收支总体情况:根据沙依巴克区财政局批复2018年部门预算,区财政安排沙区归国华侨联合会收入预算为32.55万元;

按照收支平衡的原则,2018年沙区归国华侨联合会支出预算总额为32.55万元,其中:一般公共服务支出28.27万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出4.28万元;城乡社区支出0万元等。

(二)财政拨款支出主要内容:沙区归国华侨联合会2018年财政拨款支出为32.55万元,其中基本支出预算32.55万元,主要为人员经费和公用经费支出;项目支出预算0万元。

三、预算收支增减变化情况

沙区归国华侨联合会2018年初预算财政拨款共计32.55万元,2017年预算收入:31.51万元,2018年预算收入同比2017年增加了0.3%。

(一)一般公共预算收入情况

2018年一般公共预算收入32.55万元,较上年增加0.3%;主要原因是:人员及社保经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长

(二)一般预算支出情况

    2018年一般公共预算支出32.55万元,较上年增加了0.3%;主要原因是:人员及社保经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长。其中:基本支出32.55万元,较上年31.51万元增加0.03%;主要原因:人员及社保经费预算增加,各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

1、工资福利支出28.76万元。

2、商品服务支出0.93万元。

3、对个人和家庭补助支出2.86万元。

项目支出:无。

(三)政府性基金预算收入和支出。

该单位预算不涉及此类经费支出

 

四、机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费0.9万元,主要项如下:

福利费:0.19万元,上交工会会费:0.18万元等。

五、政府采购安排情况

该单位预算不涉及此类经费支出

 

六、“三公”经费支出预算情况

   沙区归国华侨联合会2018年“三公经费”预算安排0万元,与2017年持平。

(一)因国公出国(境)经费:无,较上年无变化

(二)公务接待经费预算:无,较上年无变化

(三)公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。   其中:公务用车运行维护费0万元,主要用于工作职责、开展特定宣传业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出;公务用车购置费未安排预算支出

七、专业性较强的名词进行解释

   (一)财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)预算收入:是指在预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金。预算收入的来源主要包括税收收入、非税收入、债务收入、政府财政转移性收入、专项收入等。

(三)预算支出:是指国家在预算年度内对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)民生支出:是指教育、文化体育与传媒(含科学技术普及)、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:乌鲁木齐市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,纳入沙依巴克区财政预决算管理。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:乌鲁木齐市沙依巴克区侨联2018年预算信息公开表

 

    附件下载:
  [2018年侨联部门预算表-(部门收支总体情况)  55K]   [2018年侨联部门预算表-(财政拨款收支情况表)  116K]
       

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