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沙区民宗局2015年部门决算公开信息(新)
索引号: 01020293-3-02_D/2018-1214001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2016年08月30日
主题词: 2015年 决算 公开 发布机构: 民族宗教事务局 文    号:
 

 

 

沙区民宗局单位2015年部门决算公开信息

 

第一部分  沙区民宗局单位概述

一、基本情况

()主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和市委、市政府关于民族宗教、语言文字工作的方针、政策、法律、法规;2、负责本区宗教事务的管理,指导宗教团体的工作,使宗教在法律、法规和政策范围活动,防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。3、负责本区穆斯林群众自费朝觐的申请登记和初审工作;4、贯彻落实中央、自治区、乌鲁木齐市语言文字工作的规划和措施,管理各民族语言文字规范化、标准化的社会应用;

(二)内设机构

乌鲁木齐市沙依巴克区民族宗教事务管理局(民族语言文字工作委员会)为机关行政单位。本单位暂无设内设机构。

二、部门决算单位构成

沙区民宗局单位2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区民族宗教事务管理局(本级)

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   沙区民宗局2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表(财决01表)

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、 收入支出决算表(财决02表)

四、 收入决算表(财决03表)

五、 支出决算表(财决04表)

六、 支出决算明细表(财决05表)

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、 项目收入支出决算表(财决06表)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、  基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、  一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、  政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

十八、  政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、  政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、  财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、   资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分  沙区民宗局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年本单位总收入2,253,440.95元,较上年减少  675,618.33,元,减少23.07 %;总支出 2,276,427.03元,较上年增加279381.72元,增幅17.67%

二、收入情况说明

2015年本单位总收入2,253,440.95元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,251,898.17元,占总收入的99.93%, 其他收入1542.78元。占总收入的0.07 %

三、支出情况说明

2015年本单位总支出2,276,427.03 元,较上年增加279,381.72元,增幅17.67%,其中:基本支出:1,860,313.03    元,占总支出81.72%,项目支出:416,114.00 元,占总支出18.28%

基本支出中财政拨款支出1,860,313.03元,占基本支出总额的100%,项目支出中财政拨款支出416,114.00元,占项目支出总额的100%

四、结转结余情况说明

本单位2015年末结转和结余 1,327,610.86元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余 22,513.92元,占总结转结余的0.19 %。较上年增加减少50.52%,项目支出结转和结余1,305,096.94元,占总结转和结余的99.81%。较上年增加0%

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余1,327,610.86元,占总结转结余的100%;政府性基金财政拨款支出结余0元,占总结转结余的0%,其他资金结余0元,占总结转结余的0%

结转和结余主要为:商品和服务支出。

产生结余的主要原因: 办公经费减少。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2015年本单位“三公”经费决算支出总额为60,563.00元,较上年下降15.67%, 其中:公务接待费0元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,与上年相比减少0 %;因公出国()费用 0元,出国组团 0 个,出国人数0人,与上年相比0% 。公务用车运行维护费为60,563.00元,与上年相比下降15.67%,公务用车购置费0元,与上年相比减少0 %

本单位“三公”经费管理措施:遵守国家相关规定,严格按照规定进行管控。

三公经费减少原因:减少公务用车和维修开支

六、部门预算执行情况分析说明

2015年本单位总收入2,253,440.95元,较上年减少675,618.33元,减少23.07 %;总支出 2,276,427.03元,较上年增加279,381.72元,增幅17.67%。基本支出结转和结余 22,513.92元,占总结转结余的0.19 %。较上年增加减少50.52%,项目支出结转和结余 1,305,096.94元,占总结转和结余的99.81 %。较上年增加0%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:

2015年度沙区民宗局机关运行经费支出134291.62元,比上年减少54,394.25元,降低28.83%,主要原因是加强日常用水用电管理,减少会议培训差旅等支出。

(二)政府采购执行情况说明:

沙区民宗局政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

2015年度沙区民政局政府采购支出0元,未发生政府采购经费支出。其他有关说明内容无。

(三)国有资产占用情况说明:无

(四)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明:无。

八、专业名词解释

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

   附件:1.沙区民宗局2015年度决算报表

         2.2015年沙区民宗局财政拨款“三公”经费及说明

               

                            2016830

    附件下载:
  [新疆乌鲁木齐市沙依巴克区民族宗教事务管理局(本级).XLS  394K]   [沙区民宗局2015年财政拨款“三公”经费支出表及说明  12K]
       

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