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沙区文化体育旅游局2016年部门决算公开信息
索引号: 01020280-2-30/2017-1209132 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年08月30日
主题词: 发布机构: 沙依巴克区政府 文    号:
 

沙区文化体育旅游局2016年部门决算公开信息

 

第一部分  沙区文化体育旅游局概述

一、基本情况

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策、法律法规;组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划,并组织实施。2、拟订全区文化遗产保护规划,组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。3、承担全区文化市场管理的主体责任,对文化市场经营活动进行行业监管。4、组织实施全民健身计划;负责组织参加和承办体育竞赛活动。指导和推进青少年体育工作等。5、负责权限内旅游星级饭店、A级景区滑雪场和星级农家乐等级评定工作。

二、机构设置

区文化体育旅游局为行政事业单位,下设三个事业单位

(文化馆、文化市场稽查大队、业余体育学校)。行政编制4个,事业编制54个,实有人数52人。

 

二、部门决算单位构成

沙区文化体育旅游局2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个,沙区文化体育旅游局.

 

第二部分   沙区文化体育旅游局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表(财决01表)

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、 收入支出决算表(财决02表)

四、 收入决算表(财决03表)

五、 支出决算表(财决04表)

六、 支出决算明细表(财决05表)

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、 项目收入支出决算表(财决06表)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、 基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、 资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表(财决附01表)

二十四、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

 

第三部分  沙区文化体育旅游局2016年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入10,638,985.84元,较上年增加 2,028,165.02  元,增幅  8%;总支出8,073,712.67元,较上年增加 568,613.37 元,增幅9 %。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入10,638,985.84    元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)10,636,667.01     元,占总收入的 99.9 %, 其他收入2,318.83  元。占总收入的 0.1  %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出8,073,712.67   元,较上年增加568,613.37  元,增幅 3%,其中:基本支出:6,897,926.3元,占总支出 85 %,项目支出:1,175,786.37 元,占总支出  15%。

基本支出中财政拨款支出8,073,712.67元,占基本支出总额的100 %,项目支出中财政拨款支出1,175,786.37元,占项目支出总额的100%。

四、结转结余情况说明本单位

2016年末结转和结余5,632,292.04元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余9,405.06元,占总结转结余的0.01%。项目支出结转和结余5,622,886.98元,占总结转和结余的99.99%。

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余3,591,655.54元,政府性基金财政拨款支出结余2,040,636.5元。

结转和结余主要为:体彩公益金返还、  其他文化体育与传媒支出

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为98,539.6元,公务用车运行维护费为98,539.6元,较上年增加 0.9%。

三公经费增加原因:执法检查车辆进行大修。

、专业名词解释

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   附件:1.沙区文化体育旅游局2016年度决算报表

                2.2016年沙区文化体育旅游局财政拨款“三公”经费及说明

 

 附件下载

 

2017年8月22

                  

 

       

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