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乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2016年部门决算公开信息
索引号: 01020280-2-30/2017-1209073 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年08月30日
主题词: 发布机构: 沙依巴克区政府 文    号:
 

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2016年部门决算公开信息

 

第一部分  沙区环卫清运队概述

一、基本情况

()主要职能

我单位承担着全沙区范围内垃圾清运、冰雪清除、道路机械化清扫保洁等工作,是城市建设中不可缺少的一支专业队伍。

()机构设置

我单位属于全额拨款事业单位。我单位下设八个科室办公室、清运一科、清运二科、清运三科、修理车间、安技科、材料科、财务室。

二、部门决算单位构成

沙区环卫清运队2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个,即本单位。

第二部分  沙区环卫清运队2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表(财决01表)

二、 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、 收入支出决算表(财决02表)

四、 收入决算表(财决03表)

五、 支出决算表(财决04表)

六、 支出决算明细表(财决05表)

七、 基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、 项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、 项目收入支出决算表(财决06表)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、 基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表(财决10表)

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、 资产负债表(财决12表)

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

二十三、资产情况表(财决附01表)

二十四、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

二十五、部门决算相关信息表

二十六、政府采购表

第三部分 沙区环卫清运队2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年本单位总收入46,344,284.52元,较上年减少27,089,197.2元,减少 37 %;总支出61,347,481.83  元,较上年增加2,616,913.49元,增幅4.5%。

二、收入情况说明

2016年本单位总收入46,344,284.52元,其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)46,340,042.32 元,占总收入的  99.9  %, 其他收入 4,242.2 元。占总收入的0.1 %。

三、支出情况说明

2016年本单位总支出61,347,481.83  元,较上年增加2,616,913.49元,增幅4.5%,其中:基本支出:  18,540,907.29  元,占总支出30%,项目支出:42,806,574.54 元,占总支出70%。

基本支出中财政拨款支出18,540,907.29元,占基本支出总额的100 %,项目支出中财政拨款支出42,806,574.54元,占项目支出总额的 100%。

四、结转结余情况说明本单位

我单位2016年末结转和结余1,128,877.33元。其中2120399款结转37,581.41元,2120501款结转30,000元,2120803款852,383.92元,2129999款结转28,020元,2310301款结转180,892元。

按项目用途划分:基本支出结转和结余0元,占总结转结余的0 %。较上年未变化,项目支出结转和结余1,128,877.33元,占总结转和结余的 100%。较上年减少93%。

按资金来源划分:一般公共预算财政拨款结余276,493.41元,占总结转结余的24.5%;政府性基金财政拨款支出结余852,383.92元,占总结转结余的75.5 %,其他资金结余 0元,占总结转结余的 0 %。

结转和结余主要为:冰雪清运费等

产生结余的主要原因: 冰雪清运属于跨年度项目,经费需要次年继续使用。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年本单位“三公”经费决算支出总额为 50,350  元,未超年初预算额, 其中:公务接待费  0 元,国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次 0 人,与上年相比减少 0%;因公出国(境)费用 0元,出国组团  0个,出国人数 0 人,与上年相比   0% ,公务用车运行维护费为 50,350元,公务用车购置费 0 元,与上年相比减少0 %。

本单位“三公”经费管理措施:1、严格按照区三公经费使用要求进行管理;2、定点加油、维修。

 六、专业名词解释 

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

   附件:1.沙区环卫清运队2016年度决算报表

         2.2016年沙区环卫清运队财政拨款“三公”经费及说明

附件下载                          

 

 

 

       20178月22

       

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